設為首頁加入收藏
                首頁
                您現在:寧德長安網 >> 公告 >> 瀏覽公告
                2018年度寧德市委政法委預算說明
                作者:2018-2-9 來源:本站原創

                  

                目   錄


                    一、部門主要職責

                    二、部門預算單位構成

                    三、部門主要工作任務

                    四、預算收支總體情況

                    五、一般公共預算撥款支出情況

                    六、政府性基金預算撥款支出情況

                    七、財政撥款預算基本支出情況

                    八、一般公共預算“三公”經費支出情況

                    九、其他重要事項說明

                    十、名詞解釋

                    附件:2018年度部門預算表


                    2018年部門預算經市第四屆人民代表大會第二次會議審議通過,現將我單位2018年部門預算說明如下:


                    一、  部門主要職責


                    (一)貫徹市委依法治市部署,推動依法治市工作的實施與落實,為市委依法治市工作提供參謀作用,組織協調指導維護社會穩定工作;


                    (二)組織協調指導矛盾糾紛排查調處工作;


                    (三)支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權;


                    (四)研究加強政法戰線黨的建設、隊伍建設和領導班子建設,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門領導干部。


                    二、部門預算單位構成


                    寧德市委政法委和市綜治辦、市610辦、市法學會合署辦公,包括12個機關科室,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:


                單位名稱                                                 經費性質                人員編制數                  在職人數


                中共寧德市委政法委                               財政撥款                      11                              10


                中共寧德市委防范和處理邪教                 財政撥款                       6                                5

                問題領導小組辦公室


                寧德市社會管理綜合治理委員會辦公室     財政撥款                      7                                 7


                寧德市法學會                                           財政撥款                     5                                3                      


                    三、部門主要工作任務


                    2018年,我市綜治(平安建設)的主要任務是:全面貫徹落實黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以建設更高水平的平安寧德為主線,以提高群眾獲得感幸福感安全感為目標,以提升社會治理社會化、法治化、智能化、專業化為方向,著力防風險、補短板、強弱項,堅持把專項治理與系統治理、綜合治理、依法治理、源頭治理結合起來,努力打造一批具有寧德特色的綜治平安建設亮點品牌,為新時代“開發三都澳、建設新寧德”營造和諧穩定的社會環境。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:


                    (一)強化部署推動,全面貫徹落實黨的十九大精神。


                    (二)強化打擊防范,有效應對管控社會風險隱患。

                  

                    (三)強化機制建設,深入開展全域矛盾糾紛大化解。


                    (四)強化治理效能,切實解決重點領域突出問題。


                    (五)強化創新驅動,持續深化社會治理體制改革。


                    (六)強化責任落實,不斷增強綜治平安建設合力。


                    四、預算收支總體情況


                    按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,市委政法委收入預算為845.1萬元,比上年增加87.77萬元,主要原因是增加了政法工作津貼,工資總額增多,公積金、醫保、養老金等相應提高。其中:一般公共預算撥款845.1萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算845.1萬元,比上年增加87.77萬元,其中:人員支出332.16萬元,對個人和家庭補助支出1.05萬元,公用支出54.69萬元,項目支出457.2萬元。


                    五、一般公共預算撥款支出情況


                    2018年度一般公共預算撥款支出845.1萬元,比上年增加87.77萬元,主要原因是增加了政法工作津貼,工資總額增多,公積金、醫保、養老金等相應提高,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:


                    (一)行政運行(2013101)295.84萬元,主要用于在職人員工資、正常辦公經費等支出。


                    (二)一般行政管理事務(2013102、2049901)457.2萬元。主要用于專項業務費支出。


                    (三)歸口管理的行政單位離退休(2080501)0.56萬元。主要用于離退休經費支出。


                    (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)44.01萬元。主要用于基本養老保險繳費支出。


                    (五)死亡撫恤(2080801)0.81萬元。主要用于撫恤金支出。


                    (六)老年福利、其他社會福利支出(2081002、2081099)0.36萬元。主要用于社會福利支出。


                    (七)行政單位醫療、公務員醫療補助(2101101、2101103)21.06萬元。主要用于基本醫療保險繳費支出。


                    (八)住房公積金(2210201)25.26萬元。主要用于規定比例為職工繳納的住房公積金支出。


                    六、政府性基金預算撥款支出情況


                    2018年度政府性基金支出0萬元,與上年持平。本單位沒有政府性基金預算收入與支出。


                    七、財政撥款預算基本支出情況


                    2018年度財政撥款基本支出387.9萬元,其中:


                    (一)人員經費333.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。


                    (二)公用經費54.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。


                    八、一般公共預算“三公”經費支出情況


                    (一)因公出國(境)經費

                  2018年預算安排0萬元。與上年持平,主要原因是沒有此項支出。

                  

                    (二)公務接待費

                  2018年預算安排3萬元。主要用于省委政法委工作人員蒞臨寧德調研、考察、辦案,其他設區市、各縣(市、區)對口單位來寧調研、考察、聯系工作等方面的接待活動。與上年相比支出下降8%,主要原因是: 嚴格執行中央八項規定,厲行節約、規范管理。


                    (三)公務用車購置及運行費

                   2018年預算安排6.12萬元,其中:公車運行費6.12萬元,公車購置費0萬元。與上年相比支出下降70%,主要原因是: 嚴格執行中央八項規定,厲行節約、規范管理。


                    九、其他重要事項說明


                    (一)機關運行經費


                    2018年一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出54.69萬元,比2017年增加24.38萬元,主要原因是勞務派遣人員增加及機關規范化建設。


                    (二)政府采購情況


                    2018年政府采購預算總額34.2萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額34.2萬元。


                    (三)國有資產占用使用情況


                    截止2017年底,市委政法委本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


                    十、名詞解釋


                    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。


                    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。


                    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。


                    4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。


                    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。


                    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。


                    7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。


                    8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。


                    9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                   

                    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


                    11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。


                    12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


                    13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


                附表:3-1 2018年度收支預算總表


                      3-2 2018年度收入預算總表


                      3-3 2018年度支出預算總表


                    3-4 2018年度財政撥款收支預算總表


                    3-5 2018年度一般公共預算撥款支出預算表


                      3-6 2018年度政府性基金撥款支出預算表


                      3-7 2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表


                      3-8 2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表


                      3-9 2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

                2018年度部門預算公開附表--政法委.xls

                 

                (編輯:admin)



                主辦:中共寧德市委政法委員會   

                本網站由寧德市長安網版權所有

                閩ICP備13004594號

                被带到仓库糟蹋_ae老司机午夜视频_男人插曲女人视频软件视频